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NOTA DE EMPENHO 2018NE00103

Favorecido

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
R$ 1.224,00
 

CPF/CNPJ:

02217990365

Emissão:

14/11/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0227044/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR PTBLICO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SPDA EM SAO LUIS/MA, CONFORME BI N.10 DE 09/03/2018 DO 5. BBM, E PROCESSO N. 0227044/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00103 14/11/2018 1.224,00 1.224,00 1.224,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR PTBLICO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SPDA EM SAO LUIS/MA, CONFORME BI N.10 DE 09/03/2018 DO 5. BBM, E PROCESSO N. 0227044/2018
2018NE00103 14/11/2018 1.224,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00183 16/11/2018 0,00 1.224,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00086 16/11/2018 0,00 0,00 1.224,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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