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NOTA DE EMPENHO 2018NE00146

Favorecido

SAMUEL DE SOUSA FONSECA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

48940100387

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

PRVC2EPMONT

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0271003/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 15 QDA 23 C.17 ANGELIM. FONE 236 7529

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE19 A 23/11 A FIM DE RESOLVER SITUACOES ADMINISTRA-TIVAS NO QCG DA PMMA,CONFNOTA DE BI 124/2018 P/1 DO 2 EPMONT.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00146 19/11/2018 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE19 A 23/11 A FIM DE RESOLVER SITUACOES ADMINISTRA-TIVAS NO QCG DA PMMA,CONFNOTA DE BI 124/2018 P/1 DO 2 EPMONT.
2018NE00146 19/11/2018 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00179 19/11/2018 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00133 19/11/2018 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06987 OB - 2018OB00133 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20112018
2018NS00016 19/11/2018 0,00 0,00 -765,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00143 23/11/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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