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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00028

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE ADM E GERENC DE CARTOES P/ 2 EPMONT.

29.870,02 29.870,02 29.870,02
2018NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV.ABASTECIMENTOS E ADMDE CARTOES PARA A UPM.

3.471,73 3.471,73 3.471,73
2018NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV DE AABASTECIMENTO E GERENC DE CARTOES.

2.155,55 2.155,55 2.155,55
2018NE00060

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV DE MANUTENCAO EM VTRS E GERENC CARTOES DA UPM.

4.227,91 4.227,91 4.227,91
2018NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV TICKETLOG.

20.059,61 20.059,61 20.059,61
2018NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM PREST SERV GERENC ADM TICKET LOG, CONF.NOTA FISCALN. 028469415.

3.793,15 3.793,15 3.793,15
2018NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV A ADM CARTOES TICKET LOG PARA ABASTECIMENTO DAS VTRS DA UPM.

5.062,67 5.062,67 5.062,67
2018NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMADM E GERENC DE CARTOES EABASTECIMENTO DE VTRS DA UPM.

4.692,38 4.692,38 4.692,38
2018NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV ADM DE CARTOESTICKET LOG, EM RELACAO A MANUTENCAO DE VTRS DA UPM

16.563,02 16.563,02 16.563,02
2018NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV DE GERENC ADM CARTOES TICKE LOG.MANUTENCAO PARAS AS VTRS DA UPM.

7.955,16 7.955,16 7.955,16
2018NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMGERENC A ADM DE CARTOES TICKET LOG, ABASTECIMENTODE VTR DA UPM.

6.160,34 6.160,34 6.160,34
2018NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSEAR DESPESAS COM GERENC E ADM DE CARTOES TICKET LOG EM ABASTECIMENTO DAS VTRS DA UPM.

10.134,09 10.134,09 10.134,09
2018NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPREST SERV ADM DE CARTOESTICKET LOG PARA A UPM.

2.526,11 2.526,11 2.526,11
2018NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE ADMINISTRACAOE GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA A FROTA DA UNIDADE

20.000,00 20.000,00 0,00
2018NE00160

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE ADMINISTRACAOE GERENCIAMENTO DE CARTOES PARA A FROTA DA UNIDADE

13.328,26 13.328,26 0,00
Totais: 150.000,00 150.000,00 116.671,74

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