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NOTA DE EMPENHO 2018NE00142

Favorecido

JOED PEREIRA DOS SANTOS
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

02688520300

Emissão:

25/10/2018

Plano Interno:

PRVC8CITA07

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

137/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS PORSEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS P1 E P3 DAS UNIDA-DES POLICIAIS MILITARES PARA TRATAREM DE ASSUNTOSDO SUFRAGIO ELEITORAL DO 2 TURNO, CO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00142 25/10/2018 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORSEGUIR VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS P1 E P3 DAS UNIDA-DES POLICIAIS MILITARES PARA TRATAREM DE ASSUNTOSDO SUFRAGIO ELEITORAL DO 2 TURNO, CO
2018NE00142 25/10/2018 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00152 25/10/2018 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00149 25/10/2018 0,00 0,00 153,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06967 OB - 2018OB00149 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 10112018
2018NS00025 25/10/2018 0,00 0,00 -153,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00154 27/11/2018 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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