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NOTA DE EMPENHO 2018NE00017

Favorecido

CARLOS MAGNO R DE OLIVEIRA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

70700753320

Emissão:

25/06/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0152031/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R BOLIVIA N 09 Q 32B

Municipio:

SAO LUIS FONE 232 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

VIAGEM DE MILITAR A SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISAT.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00017 25/06/2018 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM DE MILITAR A SAO LUIS/MA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISAT.
2018NE00017 25/06/2018 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00027 25/06/2018 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00017 25/06/2018 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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