Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00036

Favorecido

MARIA DE JESUS S FERNANDES
R$ 1.502,00
 

CPF/CNPJ:

41385550000153

Emissão:

28/09/2018

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0233457/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ALFINETE PARA MAPA MEDINDO 20MM BANDEJA EM POTRA PAPEL A-4 EM ACRLICO CRISTAL, NO TAMANHO 2MM UNICA FACE ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 750 G/M2, MEDINDO 22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00036 28/09/2018 1.502,00 1.502,00 1.502,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFINETE PARA MAPA MEDINDO 20MM BANDEJA EM POTRA PAPEL A-4 EM ACRLICO CRISTAL, NO TAMANHO 2MM UNICA FACE ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 750 G/M2, MEDINDO 22
2018NE00036 28/09/2018 1.502,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 02/10/2018 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 02/10/2018 0,00 84,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 02/10/2018 0,00 27,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00105 02/10/2018 0,00 12,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 02/10/2018 0,00 21,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 02/10/2018 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 02/10/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00106 02/10/2018 0,00 31,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 02/10/2018 0,00 28,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 02/10/2018 0,00 32,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 02/10/2018 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00107 02/10/2018 0,00 48,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 02/10/2018 0,00 56,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 02/10/2018 0,00 12,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 02/10/2018 0,00 16,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00108 02/10/2018 0,00 110,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 02/10/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 02/10/2018 0,00 15,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 02/10/2018 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00109 02/10/2018 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 02/10/2018 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 02/10/2018 0,00 32,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 02/10/2018 0,00 396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00110 02/10/2018 0,00 220,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00111 02/10/2018 0,00 6,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00111 02/10/2018 0,00 30,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00032 02/10/2018 0,00 0,00 1.502,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,