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NOTA DE EMPENHO 2018NE00094

Favorecido

J RODRIGUES DE ARAUJO COMERCIO
R$ 8.225,90
 

CPF/CNPJ:

03816406000135

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0272575/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00094 19/11/2018 8.225,90 8.225,90 8.225,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO LEGUMES,VERDURAS TIPO ALFACE LISA ARROZ TIPO AGULHINHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
2018NE00094 19/11/2018 8.225,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00200 03/12/2018 0,00 168,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00200 03/12/2018 0,00 455,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00200 03/12/2018 0,00 825,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00200 03/12/2018 0,00 49,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00201 03/12/2018 0,00 26,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00201 03/12/2018 0,00 45,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00201 03/12/2018 0,00 35,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00201 03/12/2018 0,00 765,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00202 03/12/2018 0,00 1.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00202 03/12/2018 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00202 03/12/2018 0,00 180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00202 03/12/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00203 03/12/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00203 03/12/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00203 03/12/2018 0,00 46,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00203 03/12/2018 0,00 28,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00204 03/12/2018 0,00 175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00204 03/12/2018 0,00 11,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00204 03/12/2018 0,00 49,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00204 03/12/2018 0,00 104,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00205 03/12/2018 0,00 243,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00205 03/12/2018 0,00 162,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00205 03/12/2018 0,00 22,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00205 03/12/2018 0,00 765,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00206 03/12/2018 0,00 459,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00206 03/12/2018 0,00 101,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00206 03/12/2018 0,00 272,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00206 03/12/2018 0,00 86,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00207 03/12/2018 0,00 76,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00207 03/12/2018 0,00 40,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00207 03/12/2018 0,00 136,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00207 03/12/2018 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00208 03/12/2018 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00208 03/12/2018 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00208 03/12/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00208 03/12/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00209 03/12/2018 0,00 28,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00209 03/12/2018 0,00 21,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00209 03/12/2018 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00209 03/12/2018 0,00 15,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00210 03/12/2018 0,00 67,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00210 03/12/2018 0,00 33,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00096 03/12/2018 0,00 0,00 8.225,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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