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NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

PEDRO IVO ARAUJO LIMA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

02566171394

Emissão:

11/06/2018

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

141581/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, SN, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS MA PARA MINISTRAR CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS E REALIZACAO DE VISTORIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 11/06/2018 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS MA PARA MINISTRAR CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS E REALIZACAO DE VISTORIAS
2018NE00014 11/06/2018 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00044 11/06/2018 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00014 11/06/2018 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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