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NOTA DE EMPENHO 2018NE00073

Favorecido

JOSE W. R. DA SILVA
R$ 5.622,45
 

CPF/CNPJ:

35207430000163

Emissão:

12/04/2018

Plano Interno:

PRVC17BPMCO

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

69/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA DESINFETANTE E ALVEJANTE, COM ECONOMICA, PARA PARA USO GERAL. DETERGENTE TIPO AZULIM, PARA LIMPEZA DE CERAMICA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00073 12/04/2018 5.622,45 5.622,45 5.622,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA DESINFETANTE E ALVEJANTE, COM ECONOMICA, PARA PARA USO GERAL. DETERGENTE TIPO AZULIM, PARA LIMPEZA DE CERAMICA
2018NE00073 12/04/2018 5.622,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00085 13/04/2018 0,00 282,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00085 13/04/2018 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00085 13/04/2018 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00085 13/04/2018 0,00 275,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00086 13/04/2018 0,00 325,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00086 13/04/2018 0,00 375,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00086 13/04/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00086 13/04/2018 0,00 125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00087 13/04/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00087 13/04/2018 0,00 116,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00087 13/04/2018 0,00 350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00087 13/04/2018 0,00 350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00088 13/04/2018 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00088 13/04/2018 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00088 13/04/2018 0,00 127,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00088 13/04/2018 0,00 127,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00089 13/04/2018 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00072 13/04/2018 0,00 0,00 5.622,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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