Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00185

Favorecido

INACIO VIEIRA DE SOUSA DOS SANTOS
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

60433708328

Emissão:

03/08/2018

Plano Interno:

PRVC16BPMCH

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

185978/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, N 30PARQUE INDEPENDENCIA

Municipio:

CHAPADINHA

Estado:

MA

CEP:

65500000

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTODE CHAPADINHA PARA BURITIMA NO PERIODO DE 25A 26 DE JULHO DE 2018, AFIM DE PARTICIPAR DE FESTEJO EM RELIGIOSO,NAQUELACIDADE,CONFORME NOTA PARABI990044/20

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00185 03/08/2018 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTODE CHAPADINHA PARA BURITIMA NO PERIODO DE 25A 26 DE JULHO DE 2018, AFIM DE PARTICIPAR DE FESTEJO EM RELIGIOSO,NAQUELACIDADE,CONFORME NOTA PARABI990044/20
2018NE00185 03/08/2018 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00189 07/08/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00189 07/08/2018 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06707 OB - 2018OB00189 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 08082018
2018NS00017 07/08/2018 0,00 0,00 -266,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00201 17/08/2018 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,