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NOTA DE EMPENHO 2018NE00102

Favorecido

AIRES DE SOUSA SANTOS
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

53118740310

Emissão:

19/06/2018

Plano Interno:

FORMCAPPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

146745/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA CONTORNO S/N BAIRRO NAZARE

Municipio:

BALSAS

Estado:

MA

CEP:

65800000

Descrição

EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A SERVICO PEDAGOGICO DA DISCIPLINA DE ETICA PARA O 1 PELOTAO DO CFSD 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00102 19/06/2018 1.200,00 1.200,00 1.466,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA REFERENTE A SERVICO PEDAGOGICO DA DISCIPLINA DE ETICA PARA O 1 PELOTAO DO CFSD 2018
2018NE00102 19/06/2018 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00102 22/06/2018 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00099 22/06/2018 0,00 0,00 1.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06579 OB - 2018OB00099 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 23062018
2018NS00006 22/06/2018 0,00 0,00 -1.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00125 04/07/2018 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00159 05/09/2018 0,00 0,00 1.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA
2018GR00003 05/09/2018 0,00 0,00 -1.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06792 OB - 2018OB00159 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07092018
2018NS00015 06/09/2018 0,00 0,00 -1.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00161 11/09/2018 0,00 0,00 1.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06806 OB - 2018OB00161 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13092018
2018NS00016 11/09/2018 0,00 0,00 -1.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00164 14/09/2018 0,00 0,00 1.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00125 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00028 16/10/2018 0,00 0,00 -1.200,00
PAGAMENTO (881884)
2018NS00083 21/11/2018 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO (881884)
2018NS00099 21/11/2018 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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