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NOTA DE EMPENHO 2018NE00270

Favorecido

MOACIR ALVES DE SA JUNIOR
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

01695667301

Emissão:

20/08/2018

Plano Interno:

PRVC5BPMBAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

200294/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

BR 135 KM 432 S/N BAIRRO D E R

Municipio:

COLINAS

Estado:

MA

CEP:

65690000

Descrição

DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM O EFETIVO DAQUELE DPM PERIODO: 18 A 19/08/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00270 20/08/2018 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A FIM DE REFORCAREM O EFETIVO DAQUELE DPM PERIODO: 18 A 19/08/2018
2018NE00270 20/08/2018 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00299 20/08/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00269 20/08/2018 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00269 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 21082018
2018NS00007 20/08/2018 0,00 0,00 -266,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00272 23/08/2018 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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