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NOTA DE EMPENHO 2018NE00455

Favorecido

CLERISTON TOMAZELLI
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

96984392187

Emissão:

10/09/2018

Plano Interno:

PRVC2BPMCAX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

214084/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA LAERTE SANTOS BL,04 APT 203 PA CIFICO II VILA FIALHO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, CONFORMENOTA PARA BI 116621/2018-P/1-2BPM, DE 03/09/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00455 10/09/2018 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO SOTER/MA, A SERVICO DA UNIDADE, NOS DIAS 04 E 05/09/2018, CONFORMENOTA PARA BI 116621/2018-P/1-2BPM, DE 03/09/2018.
2018NE00455 10/09/2018 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00488 10/09/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00452 10/09/2018 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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