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NOTA DE EMPENHO 2018NE00035

Favorecido

JARDEL DE SOUSA MARQUES
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

80809324334

Emissão:

27/02/2018

Plano Interno:

GESTCMTIVCX

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

44692/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CASTELO BRANCO, 924 CAMPO DE BELEM

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65609130

Descrição

CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA NO PERIODO DE 30/01-01/02CONFORME NOTA PARA BI NU MERO 639909/2018 DE 22FEV2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00035 27/02/2018 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA NO PERIODO DE 30/01-01/02CONFORME NOTA PARA BI NU MERO 639909/2018 DE 22FEV2018.
2018NE00035 27/02/2018 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00033 28/02/2018 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00024 28/02/2018 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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