Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00404
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM P/ SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE,NO DIA 13/08/2018, CONFORME NOTA PARA BI 800510/2018-P/1-2BPM DE 22AGO2018. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
,