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NOTA DE EMPENHO 2018NE00961

Favorecido

WELTON SOUSA MARTINS
R$ 2.429,00
 

CPF/CNPJ:

99769859320

Emissão:

10/10/2018

Plano Interno:

ESCOLABOM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

237292/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 12PREGAO WEEK.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00961 10/10/2018 2.429,00 2.429,00 2.429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 12PREGAO WEEK.
2018NE00961 10/10/2018 2.429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01193 10/10/2018 0,00 2.429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00883 11/10/2018 0,00 0,00 2.429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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