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NOTA DE EMPENHO 2018NE00616

Favorecido

AMANDA CRISTINA ASSIS COELHO
R$ 1.965,00
 

CPF/CNPJ:

86947443334

Emissão:

02/08/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

181245/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 1100, QD 11, CS 32A COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65050330

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO N. 181245/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00616 02/08/2018 1.965,00 1.965,00 1.965,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO N. 181245/2018.
2018NE00616 02/08/2018 1.965,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00789 02/08/2018 0,00 1.965,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00468 02/08/2018 0,00 0,00 1.965,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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