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NOTA DE EMPENHO 2018NE00201

Favorecido

MARCOS PAULO DE SOUSA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

71208712349

Emissão:

11/04/2018

Plano Interno:

PROGSOCBMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

89223/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DOS PROJETOS SOCIAIS CBMMA DEACORDO COM O PROCESSO N. 89223/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00201 11/04/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DOS PROJETOS SOCIAIS CBMMA DEACORDO COM O PROCESSO N. 89223/2018
2018NE00201 11/04/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00192 11/04/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00149 11/04/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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