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NOTA DE EMPENHO 2018NE00340

Favorecido

PAULO TIMOTEO PORTELA RAMOS DE ANDRADE
R$ 2.998,89
 

CPF/CNPJ:

67499171353

Emissão:

30/04/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

105749/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV 05 QUADRA 27 CASA 03

Municipio:

SAO LUIS 245 6504

Estado:

MA

CEP:

00065050

Descrição

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 1. BBM/CBMMA CONFORME 'RA N. 35/2018/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00340 30/04/2018 3.000,00 2.998,89 2.998,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 1. BBM/CBMMA CONFORME 'RA N. 35/2018/CBMMA.
2018NE00340 30/04/2018 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2018NE00340 EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO VALOR EM BANCO.
2018NE01202 31/12/2018 -1,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01523 30/04/2018 0,00 -1,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00381 30/04/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO
2018OB00320 25/05/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01524 31/12/2018 0,00 0,00 2.998,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01524 31/12/2018 0,00 0,00 -2.998,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO VALOR EM BANCO.
2018GR00056 31/12/2018 0,00 0,00 -1,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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