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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
Totais: 1.572,00 1.572,00 1.572,00

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