Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00165

Favorecido

MARCOS ANDRE GOMES VERA
R$ 3.101,01
 

CPF/CNPJ:

48358959320

Emissão:

31/03/2018

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR

Processo:

76769/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV CINCO QD 62 CASA 32

Municipio:

SAO LUIS FONE 098 231 5330

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 76769/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00165 31/03/2018 3.101,01 3.101,01 3.101,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 76769/2018
2018NE00165 31/03/2018 3.101,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00223 31/03/2018 0,00 3.101,01 0,00
PAGAMENTO (700299)
2018OB00190 13/04/2018 0,00 0,00 3.101,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,