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NOTA DE EMPENHO 2018NE01054

Favorecido

KLEYTON NORONHA FERREIRA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

46752790310

Emissão:

09/11/2018

Plano Interno:

GESRISCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

265080/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA AFONSO PENA, 394 - CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

SEGUIU VIAGEM PARA A CIADE DE TUTOIA/MA, PARA APRESENTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOMBEIRO MIRIM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01054 09/11/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIU VIAGEM PARA A CIADE DE TUTOIA/MA, PARA APRESENTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOMBEIRO MIRIM.
2018NE01054 09/11/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01296 09/11/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00945 13/11/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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