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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00927

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIMCONFORME PROCESSO N. 232901/2018/CBMMA.

765,00 765,00 765,00
Totais: 765,00 765,00 765,00

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