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NOTA DE EMPENHO 2018NE00519

Favorecido

ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

43762263353

Emissão:

27/06/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

156576/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA GLORIA 35

Municipio:

SAO LUIS (098) 232 6872

Estado:

MA

CEP:

00065020

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COMDIARIAS REFERENTE A VIA-'GEM DENTRO DO ESTADO CON-FORME PROCESSO N. 156576/2018/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00519 27/06/2018 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COMDIARIAS REFERENTE A VIA-'GEM DENTRO DO ESTADO CON-FORME PROCESSO N. 156576/2018/CBMMA.
2018NE00519 27/06/2018 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00631 27/06/2018 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00411 27/06/2018 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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