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NOTA DE EMPENHO 2018NE00162

Favorecido

ANDRE LUIS SILVA
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

42800587334

Emissão:

11/04/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

87997

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA SIMIAO COSTA 158

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA DO 2.TEN QOEBM ANDRE,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL,SANTA INES E CAXIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00162 11/04/2018 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA DO 2.TEN QOEBM ANDRE,REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BACABAL,SANTA INES E CAXIAS
2018NE00162 11/04/2018 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00162 11/04/2018 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00121 11/04/2018 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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