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NOTA DE EMPENHO 2018NE00582

Favorecido

MARCELLO SOARES SANTOS
R$ 1.211,00
 

CPF/CNPJ:

42056578387

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

174367/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV 14 CASA 07

Municipio:

SAO LUIS FONE 227 4432

Estado:

MA

CEP:

00065061

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PORCESSO N. 174367/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00582 19/07/2018 1.211,00 1.211,00 1.211,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PORCESSO N. 174367/2018.
2018NE00582 19/07/2018 1.211,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00727 19/07/2018 0,00 1.211,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00453 19/07/2018 0,00 0,00 1.211,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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