CPF/CNPJ:
40962792349
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
85104/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R-EVANDRO BESSA DE LIMA 40 TIBIRI FONE-232-8075
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEMARAJA DO SENA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00135 | 06/04/2018 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEMARAJA DO SENA-MA.
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2018NE00135 | 06/04/2018 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00154 | 06/04/2018 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00117 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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