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NOTA DE EMPENHO 2018NE00135

Favorecido

RONALDO OLIVEIRA CASTRO
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

40962792349

Emissão:

06/04/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

85104/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R-EVANDRO BESSA DE LIMA 40 TIBIRI FONE-232-8075

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEMARAJA DO SENA-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00135 06/04/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEMARAJA DO SENA-MA.
2018NE00135 06/04/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00154 06/04/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00117 06/04/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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