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NOTA DE EMPENHO 2018NE00330

Favorecido

MARIO JORGE COUTINHO ALVES
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

40819396320

Emissão:

27/04/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

99646/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES S/N BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMA SERVICO DA COORDENADO-'RIA ESTADULA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00330 27/04/2018 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMA SERVICO DA COORDENADO-'RIA ESTADULA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/CEPDEC/CBMMA.
2018NE00330 27/04/2018 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00353 27/04/2018 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00228 27/04/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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