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NOTA DE EMPENHO 2018NE00593

Favorecido

SANDRO LUIS SILVA SARAIVA E OU
R$ 3.101,01
 

CPF/CNPJ:

33314446349

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

GESTPESBMM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR

Processo:

174361/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 2 QD 6 C 10

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE AO 'PROCESSO N. 174361/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00593 19/07/2018 3.101,01 3.101,01 3.101,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE AO 'PROCESSO N. 174361/18
2018NE00593 19/07/2018 3.101,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00730 19/07/2018 0,00 3.101,01 0,00
PAGAMENTO (700299)
2018OB00539 10/08/2018 0,00 0,00 3.101,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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