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NOTA DE EMPENHO 2018NE00179

Favorecido

IZAC MUNIZ MATOS
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

28840569391

Emissão:

11/04/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

88639/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 03 N 927

Municipio:

SAO LUIS-MA (232-8075)

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOLA MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 88639/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00179 11/04/2018 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOLA MILITAR DENTRO DOESTADO CONFORME PROCESSO N. 88639/2018
2018NE00179 11/04/2018 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00170 11/04/2018 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00129 11/04/2018 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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