Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

IZAC MUNIZ MATOS
R$ 1.965,00
 

CPF/CNPJ:

28840569391

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

59651/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA 03 N 927

Municipio:

SAO LUIS-MA (232-8075)

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAU-LO-SP CONFORME BOLETIM GERAL N. 25 DE 05/03/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 09/03/2018 1.965,00 1.965,00 1.965,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAU-LO-SP CONFORME BOLETIM GERAL N. 25 DE 05/03/2018
2018NE00014 09/03/2018 1.965,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00031 09/03/2018 0,00 1.965,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00008 09/03/2018 0,00 0,00 1.965,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,