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NOTA DE EMPENHO 2018NE00089

Favorecido

JOSE HENRIQUE ARAUJO FRANCA
R$ 858,00
 

CPF/CNPJ:

26884690372

Emissão:

03/04/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

75540/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 11 DE OUTUBRO CASA 59

Municipio:

SAO LUIS 221 2157

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 75540/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00089 03/04/2018 858,00 858,00 858,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 75540/2018.
2018NE00089 03/04/2018 858,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00114 03/04/2018 0,00 858,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00077 03/04/2018 0,00 0,00 858,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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