Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01197

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 5.432,00
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

28/12/2018

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

301352/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

CONVENIO N.003/2008

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARAO CBMMA CONFORME FATURA N504/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01197 28/12/2018 5.432,00 5.432,00 5.432,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES PARAO CBMMA CONFORME FATURA N504/2018.
2018NE01197 28/12/2018 5.432,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01505 28/12/2018 0,00 5.432,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01077 28/12/2018 0,00 0,00 5.432,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,