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NOTA DE EMPENHO 2018NE01140

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 25.085,45
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

268658/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE FATURAMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME PROCESSO N268658/2018/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01140 19/11/2018 25.085,45 25.085,45 25.085,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE FATURAMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA O CBMMA CONFORME PROCESSO N268658/2018/CBMMA.
2018NE01140 19/11/2018 25.085,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01361 21/11/2018 0,00 25.085,45 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01057 27/12/2018 0,00 0,00 25.085,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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