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NOTA DE EMPENHO 2018NE00975

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 15.519,73
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

11/10/2018

Plano Interno:

GESDESABM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

242200/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Atendimento às Vítimas de Desastres

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O 'CBMMA REFERENTE AO PROCE-SSO N. 242200/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00975 11/10/2018 15.519,73 15.519,73 15.519,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O 'CBMMA REFERENTE AO PROCE-SSO N. 242200/2018
2018NE00975 11/10/2018 15.519,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01207 11/10/2018 0,00 15.519,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00910 19/10/2018 0,00 0,00 15.519,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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