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NOTA DE EMPENHO 2018NE00093

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 15.917,52
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

04/04/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

81861/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA OCBMMA REFERENTE A FATURA N. 14/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00093 04/04/2018 15.917,52 15.917,52 15.917,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA OCBMMA REFERENTE A FATURA N. 14/2018
2018NE00093 04/04/2018 15.917,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00118 04/04/2018 0,00 15.917,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00081 04/04/2018 0,00 0,00 15.917,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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