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NOTA DE EMPENHO 2018NE00321

Favorecido

WANDERSON BRAGA DOS SANTOS
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

06024821352

Emissão:

27/04/2018

Plano Interno:

GESRISCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

101924/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

DIARIA DO SD BM WANDERSON,POIS O MESMO VIAJOU COM DESTINO AO MUNICIPIO DE TUNTUM/MA PARA FISCALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, PUBLICADO EM BG N.46 DE 25DE ABRIL DE 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00321 27/04/2018 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA DO SD BM WANDERSON,POIS O MESMO VIAJOU COM DESTINO AO MUNICIPIO DE TUNTUM/MA PARA FISCALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, PUBLICADO EM BG N.46 DE 25DE ABRIL DE 2018
2018NE00321 27/04/2018 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00342 27/04/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00227 27/04/2018 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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