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NOTA DE EMPENHO 2018NE00421

Favorecido

J W R DE SOUZA
R$ 8.211,00
 

CPF/CNPJ:

04242808000136

Emissão:

21/05/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

121519/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00421 21/05/2018 8.211,00 8.211,00 8.211,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
2018NE00421 21/05/2018 8.211,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00503 29/05/2018 0,00 1.288,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00503 29/05/2018 0,00 5.775,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00503 29/05/2018 0,00 1.148,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00323 29/05/2018 0,00 0,00 8.211,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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