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NOTA DE EMPENHO 2018NE01025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 444.193,88
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

07/11/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

262872/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONA-IS DO CBMMA REFERENTE AO PROCESSO N. 262872/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01025 07/11/2018 444.193,88 444.193,88 444.193,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONA-IS DO CBMMA REFERENTE AO PROCESSO N. 262872/2018
2018NE01025 07/11/2018 444.193,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01268 07/11/2018 0,00 444.193,88 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00951 13/11/2018 0,00 0,00 444.193,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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