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NOTA DE EMPENHO 2018NE00712

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 263.449,55
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

23/08/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

195691/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO 'CBMMA REFERENTE A FATURA N. 28754630.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00712 23/08/2018 263.449,55 263.449,55 263.449,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO 'CBMMA REFERENTE A FATURA N. 28754630.
2018NE00712 23/08/2018 263.449,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00903 23/08/2018 0,00 263.449,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00669 24/08/2018 0,00 0,00 263.449,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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