CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
24/09/2018
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
200614/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00905 | 24/09/2018 | 128.581,75 | 128.581,75 | 128.581,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2018NE00905 | 24/09/2018 | 128.581,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01229 | 19/10/2018 | 0,00 | 16.359,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01229 | 19/10/2018 | 0,00 | 106.243,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01229 | 19/10/2018 | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01229 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.423,39 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00957 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.581,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,