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NOTA DE EMPENHO 2018NE01075

Favorecido

MARLISON SOARES CUNHA
R$ 2.995,05
 

CPF/CNPJ:

01016080395

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0270730/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESA COM MATERIALDE CONSUMO PARA O BBEM. CONFORME RA N. 107/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01075 19/11/2018 3.000,00 2.995,05 2.995,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESA COM MATERIALDE CONSUMO PARA O BBEM. CONFORME RA N. 107/2018.
2018NE01075 19/11/2018 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2018NE01075.
2018NE01205 31/12/2018 -4,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01537 19/11/2018 0,00 -4,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01320 19/11/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO
2018OB00991 19/11/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01468 21/12/2018 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01468 21/12/2018 0,00 0,00 -3.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545863)
2018NL01531 31/12/2018 0,00 0,00 -4,95
PAGAMENTO (545866)
Descrição:
2018NL01531 31/12/2018 0,00 0,00 4,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO VALOR EM CONTA BANCARIA DO CBMMA.
2018GR00062 31/12/2018 0,00 0,00 -4,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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