CPF/CNPJ:
40451488334
Emissão:
14/09/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
213492/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PRIMEIRO DE MAIO N 28
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065045
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE BENTO GONCALVES-RS, AFIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO TECNICO DE POLICIARODOVIARIA DO BRASIL. PERIODO:15 A 19/10/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02478 | 14/09/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS, POR TER QUE SEGUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE BENTO GONCALVES-RS, AFIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO TECNICO DE POLICIARODOVIARIA DO BRASIL. PERIODO:15 A 19/10/2018
|
2018NE02478 | 14/09/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL03093 | 14/09/2018 | 0,00 | -1.965,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03080 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03099 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB02207 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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