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NOTA DE EMPENHO 2018NE01072

Favorecido

EVANDRO DE SA SOUSA
R$ 1.530,00
 

CPF/CNPJ:

28204131372

Emissão:

21/05/2018

Plano Interno:

DIARIASPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

106518/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 30/04 A 09/05/2018 TRATA DE ASSUNTOS DESTA DIRE- TORIA DE INTELIGENCIA DE CARATER SIGILOSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01072 21/05/2018 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 30/04 A 09/05/2018 TRATA DE ASSUNTOS DESTA DIRE- TORIA DE INTELIGENCIA DE CARATER SIGILOSO
2018NE01072 21/05/2018 1.530,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01347 22/05/2018 0,00 1.530,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00923 23/05/2018 0,00 0,00 1.530,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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