Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00906

Favorecido

EVANDRO DE SA SOUSA
R$ 1.735,00
 

CPF/CNPJ:

28204131372

Emissão:

27/04/2018

Plano Interno:

DIARIASPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

95462/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ARAGUAINA/TO NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2018 PRATRATA DE ASSUNTOS DE CARATER SIGILOSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00906 27/04/2018 1.735,00 1.735,00 1.735,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ARAGUAINA/TO NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2018 PRATRATA DE ASSUNTOS DE CARATER SIGILOSO
2018NE00906 27/04/2018 1.735,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01111 27/04/2018 0,00 1.735,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00736 03/05/2018 0,00 0,00 1.735,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,