Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02806

Favorecido

BENEDITO SARAIVA FILHO
R$ 5.524,32
 

CPF/CNPJ:

23774215391

Emissão:

08/10/2018

Plano Interno:

GESTPESSOAL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

260611/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

QCG

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERC. ANTERIORES,REFERENTE A DIFERENCA DE ABONOPERMANENCIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02806 08/10/2018 5.524,32 5.524,32 5.524,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERC. ANTERIORES,REFERENTE A DIFERENCA DE ABONOPERMANENCIA.
2018NE02806 08/10/2018 5.524,32 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2018NL03467 08/10/2018 0,00 -5.524,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL03461 08/10/2018 0,00 5.524,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL03469 08/10/2018 0,00 5.524,32 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011000001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL03470 08/10/2018 0,00 0,00 649,83
PAGAMENTO (700299)
2018OB02785 09/11/2018 0,00 0,00 4.874,49
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011000001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL05324 31/12/2018 0,00 0,00 864,12
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL05326 31/12/2018 0,00 0,00 864,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL05323 31/12/2018 0,00 0,00 -864,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL05325 31/12/2018 0,00 0,00 -864,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,