Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02168

Favorecido

A.C.E-COMERCIO E SERVICO LTDA
R$ 226.800,00
 

CPF/CNPJ:

20681531000102

Emissão:

08/08/2018

Plano Interno:

INFORMATIC2

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

108506/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP 1022 REF.2612A, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO P 1102, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK MS 410, REFERE, NA COR P

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02168 08/08/2018 226.800,00 226.800,00 226.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP 1022 REF.2612A, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO P 1102, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK MS 410, REFERE, NA COR P
2018NE02168 08/08/2018 226.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03663 22/10/2018 0,00 2.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03663 22/10/2018 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03663 22/10/2018 0,00 21.940,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03663 22/10/2018 0,00 11.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03664 22/10/2018 0,00 85.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03664 22/10/2018 0,00 42.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03664 22/10/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03664 22/10/2018 0,00 17.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03665 22/10/2018 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03665 22/10/2018 0,00 350,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03008 28/11/2018 0,00 0,00 126.800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03059 03/12/2018 0,00 0,00 100.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,