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NOTA DE EMPENHO 2018NE01925

Favorecido

JO DUTRA RODRIGUES
R$ 1.463,00
 

CPF/CNPJ:

04091782337

Emissão:

30/07/2018

Plano Interno:

DIARIASPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

166479/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESSA COMDIARIA POR TER SEGUINDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA NO PE- RIODO DE 30/06 A 10/07/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01925 30/07/2018 1.463,00 1.463,00 1.463,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESSA COMDIARIA POR TER SEGUINDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA NO PE- RIODO DE 30/06 A 10/07/2018
2018NE01925 30/07/2018 1.463,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL02418 30/07/2018 0,00 1.463,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01745 03/08/2018 0,00 0,00 1.463,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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