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NOTA DE EMPENHO 2018NE01227

Favorecido

SAMIA ALVES DE SOUSA
R$ 13.251,84
 

CPF/CNPJ:

83737669368

Emissão:

22/05/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

117705/2018.

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA HERMES DA FONSECA,286

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL H. DAFONSECA,N.286,EDIFICIO JUCARA,NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA,ONDE FUNCIO.O NUCLEO DE INTELIGE. DA SSP-MA,CT.034/2010,ABR.2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01227 22/05/2018 2.208,65 13.251,84 2.322,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL H. DAFONSECA,N.286,EDIFICIO JUCARA,NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA,ONDE FUNCIO.O NUCLEO DE INTELIGE. DA SSP-MA,CT.034/2010,ABR.2018.
2018NE01227 22/05/2018 2.208,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1227/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,MAI.2018,CT.34/2010.
2018NE03514 29/11/2018 2.208,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1227/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUN.2018,CT.34/2010.
2018NE03515 29/11/2018 2.208,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1227/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.34/2010.
2018NE03516 29/11/2018 2.208,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1227/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.N.34/2010.
2018NE03517 29/11/2018 2.208,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1227/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.34/2010.
2018NE03518 29/11/2018 2.208,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE03930 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04072 22/05/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11291 29/11/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11295 29/11/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11300 29/11/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11302 29/11/2018 0,00 2.208,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11307 29/11/2018 0,00 2.208,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01532 07/06/2018 0,00 0,00 2.208,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12566 31/12/2018 0,00 0,00 22,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12568 31/12/2018 0,00 0,00 22,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12569 31/12/2018 0,00 0,00 22,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12571 31/12/2018 0,00 0,00 22,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12572 31/12/2018 0,00 0,00 22,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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