Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00576
Dt. Emissão: Descrição: REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LOCA. DE HELICOPTEROPERIODO,25.12 A 31.12.17.NF.255. |
243.629,00 | 243.629,00 | 0,00 |
Totais: | 243.629,00 | 243.629,00 | 0,00 |
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